Auditor Interno
Sobre Puntos Colombia:
En Puntos Colombia tenemos la ambición de seguir siendo el programa de lealtad más grande del país y estamos convencidos que eso se logra construyendo una cultura genial, donde las personas de nuestro equipo de trabajo tengan una remuneración competitiva, beneficios extralegales que reconozcan su compromiso y puedan ser aprovechados por su grupo familiar.
Si te gustan los retos, desarrollar tu potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, compartir con personas excepcionales y hacer parte de una cultura innovadora, ágil, diversa e incluyente, Puntos Colombia es el lugar para ti.
Sobre la posición:
Estamos buscando un Genio que emprenda con nosotros el desafío de entregar experiencias únicas y personalizadas, únete a nuestro equipo genial como Auditor Interno, si cumples con las siguientes competencias:
- Profesional titulado en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o afines.
- Deseable: Especialización o estudios en Auditoría, Control Interno, Riesgos, Cumplimiento Normativo o Normas NIIF.
- Mínimo 5 años de experiencia en auditoría interna, auditoría de procesos o cumplimiento normativo
- Experiencia comprobada en auditorías asociadas a:
- Procesos no técnicos (operativos, estratégicos y de soporte)
- Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)
- SAGRILAFT y programas de cumplimiento
- Transparencia y ética empresaria
- Deseable: Experiencia previa en auditorías financieras o en firmas de auditoría externa (Big 4 u otras), con conocimiento en análisis de estados financieros, pruebas sustantivas y revisión de controles financieros clave.
- Control interno bajo el marco de referencia como COSO
- PPF (Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna)
- Regulaciones locales (Supersociedades, SIC)
- NIIF para PYMES o full NIIF (deseable)
- Gestión de riesgos de cumplimiento
- Conocimientos en lectura e interpretación de estados financieros (Deseable)
Funciones:
- Planear, ejecutar y documentar auditorías internas sobre procesos operativos, financieros y de cumplimiento, conforme al plan anual aprobado.
- Evaluar el cumplimiento de marcos normativos como:
- Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012)
- SAGRILAFT (Circular Externa 100-000016 de 2020)
- Programas de Transparencia y Ética Empresarial (Ley 2195 de 2022)
- Identificar riesgos financieros derivados de fallas operativas o debilidades en el control interno.
- Aplicar procedimientos sustantivos o analíticos orientados a validar la integridad, exactitud y trazabilidad de cifras o registros contables asociados a procesos auditados.
- Elaborar informes de auditoría con hallazgos claros, objetivos y recomendaciones orientadas a la mejora continua y la eficiencia operativa.
- Presentar los resultados de las auditorías ejecutadas exponiendo de forma clara y precisa las situaciones identificadas a los lideres y partes interesadas.
- Realizar seguimiento a los planes de acción establecidos por los auditados.
- Contribuir a la actualización metodológica del enfoque de auditoría interna, incorporando mejores prácticas y enfoque basado en riesgos.
- Participar en auditorías especiales, investigaciones internas o requerimientos del Comité de Auditoría.